11月4日,市农业农村局召开内部审计进点会,安排部署市直农业农村系统内部审计有关工作,局党组成员、副局长冯丽英主持会议并提出工作要求。局内部审计小组全体人员、市果业中心、市农经站、市农广校等被审计单位的主要负责同志、分管负责同志、财务人员参加会议。会议学习了《审计署关于内部审计工作的规定》,宣读了本轮次内部审计工作实施方案,就内部审计工作纪律进行了强调,被审计单位代表做了表态发言。
会议强调,内部审计是加强干部监督管理,推进党风廉政建设的重要举措,也是规范单位财务管理、保障农业农村事业健康发展的重要途径。被审计单位要提高思想认识,加强组织领导,优化力量配备,围绕重要项目、重大支出和廉政风险点常态化开展内部审计,不断增强内审的监督和服务作用。
会议要求,被审计单位要全力支持配合内审工作,按照《2023年内部审计工作实施方案》和《内部审计检查提供资料清单》要求,及时报送有关资料和说明有关情况,不得隐瞒、欺骗、拒绝和阻碍审计活动。要坚持边审边改、补齐短板、提升工作的原则,认真分析,查找原因,研究对策,总结经验,不断完善和规范各项财经制度和行为。内部审计人员要依法审计,严格程序,客观公正,真实反映被审计单位的财务状况和资金收支情况,客观提出存在的问题,综合提出科学精准的的审计意见建议,力求准确恰当。要严守工作纪律,严格执行各项审计纪律和制度,保质保量做好审计工作。